中访网数据 根据毕马威华振会计师事务所出具的内部控制审计报告,于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关指引,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计未发现非财务报告内部控制的重大缺陷。报告指出内部控制存在固有局限性配资网首,但不影响对2025年末内控有效性的审计结论。此次审计覆盖集团层面,确认了公司在关键财务流程控制上的合规性与有效性。
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